招聘人数:1 人
性别要求:不限性别
岗位职责:1、根据公司管理需要,通过对被审计部门或其他业务部门的沟通、协调,完善内部管理控制相关制度及项目计划并组织实施、检查;2、根据安排及既定的年度审计计划、内审流程的要求,开展合规性审计及专项经营审计,对本集团下属各项目公司、业态的经营效率及效果出具内审意见及管理建议;3、制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,保证审计工作的顺利完成;4、按时上交审计报告,并对审计报告中发现的问题进行后续跟踪;5、通过审计工作中发现的问题向部门领导或者被审计单位领导反应并进行跟踪,以促进各经营单位的经营管理工作持续改善;6、完成上级领导布置的专项审计工作并提交报告;7、其他临时性工作岗位要求:1、本科及以上学历,财务/审计/工程管理等相关专业;2、三年以上审计管理经验,具备执业注册会计师或审计师资格者优先;3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;精通工程审计工作、内控管理工作、财务审计的方法及技巧,能高效高质完成审计任务;4、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;5、能承受较强工作压力并能适应出差者优先
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