招聘人数:1 人
性别要求:不限性别
岗位职责 1、根据公司战略发展建立和完善公司内审体系,制定年度审计计划;
2、按照要求执行对内审计工作,组织协调审计工作的实施;
3、负责公司内部审计、风险评估,建立有效的事前和事后控制体系,以督促、保证本公司业务执行与法律规章和公司的发展战略相一致;
4、对公司内部控制的健全性,合理性和有效性进行审计监督,监控相关政策及流程的执行情况,根据审计结果推动完善公司的内部控制体系;
5、及时或定期审阅发现的问题和建议,跟进内审报告反馈,协调各部门的后续整改工作;
6、组织和实施各类稽查项目。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计等相关专业;
2、5年以上内部审计或会计师事务所审计工作经验;
3、了解审计相关的法律法规,熟悉财务知识、审计知识;
4、责任心和原则性强,严谨细致、诚信正直,优秀的分析判断能力、洞察力,良好的组织协调能力、沟通能力。
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。