性别要求:不限性别
1、推动完善财务内部控制体系的建设,指导、监督财务系统内部控制与风险管理体系的设计,建立健全相关内部控制管理制度;
2、定期评估财务环节风险,对财务流程设计和执行的有效性进行评估,提出优化改善建议;
3、负责规划、监督职责分离设计执行的有效性;
4、负责对财务报告及相关信息的真实完整性、信息形成过程的规范性进行检查验证;
5、持续关注重点业务领域流程和关键控制点,包括货币资金、存货、固定/无形资产、关联交易、预算管理、税务、筹资投资、财务报告等业务,发现问题,提出改善建议,督促整改;
6、负责针对审计发现的问题,推动管理改善;定期出具内部控制检查报告,重大内控缺陷及时报告管理层。
任职资格:学历:具有会计或财务管理相关专业本科及以上学历;
经历:财务或内部控制相关工作经验五年以上;
专业能力:具备专业财务内控知识和风险意识;
综合能力:具备良好的内外部沟通能力,组织协调能力和汇报能力;具有较强的业务理解能力,思路清晰,工作高效,执行力强;
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。