招聘人数:1 人
性别要求:不限性别
【岗位职责】1、负责集团审计、内控体系搭建;2、对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计;3、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;4、负责编制部门年度、季度或月度工作计划;5、督促审计结论和建议的落实;6、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;7、对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价。【任职资格】1、具有审计、会计或财务管理等专业本科及以上学历;2、具有注册会计师或审计师资格;3、有八年以上大型企业审计工作经验,两年以上审计总监经验;4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;5、较强的组织、沟通、协调的能力、优秀的书面写作和口头表达能力;6、良好的职业道德和团队协作精神;7、能经常性出差或短期驻外。
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