招聘人数:1 人
性别要求:不限性别
岗位职责:1、根据有关法律法规,工作制度、流程,定期对公司的各个部门进行审查。2、编制年度、季度、月度内部审计计划,并决定审计范围、时间。3、编制内部审计报告,对违规的事项进行分析,并提出解决意见,对重大违规事项可立即上报总裁。4、对内部流程制度进行穿行测试,发现不合理的地方,及时提出整改意见。完善公司的管理流程及制度。5、对公司的目标、预算、信贷计划和执行和决算情况进行监督,每月对预算执行情况表进行审核。6、大宗物资采购合同、产品销售合同、等实行审查制,并不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。任职要求:1、大学本科毕业熟知相关政策法规,并具备出色的财务管理经验及敏锐的洞察力和数据敏感度,熟悉财务、计划、分析、预算、成本核算、内控等财务管理流程;2、善于沟通、具备良好的口头及书面表达能力,以及财务管理的全局统筹规划能力;3、具有良好的职业道德、严谨的工作作风,以及高度的事业心和责任感。4、有会计事务所审计或当任企业内部审计的经验,具有审计师或中级会计师资格优先。
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。