招聘人数:1 人
性别要求:不限性别
1.掌握相关法律法规,制定并完善公司内控审计和评价制度;
2.根据公司目标,拟定审计计划,负责开展公司各项经营审计及专项审计工作;
3.收集审计证据、编制审计工作底稿、完成审计报告;
4.对公司运营风险进行识别、评估和预防;
5.监督检查公司制度落实情况;
6.跟踪监督审计建议、整改方案的落实、执行情况,实施后续审计工作;
7、完成公司领导交办的其它工作。任职要求1、大专以上学历,审计或财务相关专业;
2、有3年以上会计师事务所审计经验或生产制造企业2年以上内审经验;
3、熟悉审计管理工作,具有较强的组织、协调与沟通、管理能力,有良好的口头和书面表达能力;
4、有CIA、CPA证书者优先考虑;
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。