招聘人数:1 人
性别要求:不限性别
1、制定内部控制/审计监察工作未来3-5年的发展规划;2、负责部门年度工作计划与年度审计计划的编制,上会审批,并组织实施;3、参与重大审计监察项目的立项,组织实施立项前的需求调查,负责完成需求调查报告;4、负责制定重大审计监察项目的工作方案,提交批准后主导实施,负责审批其它审计监察项目的工作方案;5、负责按计划协调各种资源及时到位;6、负责对公司的风险管控体系的建立提供方法论支持,参与建立/优化公司风险管控体系,指导落地实施;7、负责解答在体系建设中的疑难问题;8、负责评估公司重要工作领域/部门/环节可能存在的问题与风险,制定有效的问题整改建议或风险防范措施;9、负责评估重大/重要内部审计监察项目的实施风险,并制定风险防范措施;10、负责识别管理改进的需求,建立/优化公司级管理制度体系、流程体系,提升公司的管理效率。任职资格:1、全日制本科及以上学历,审计、财经或会计类专业毕业;2、10年以上工作经验,熟悉国家财税审计法规及内部控制规范;3、具备5年以上会计事务所内部控制或企业内控经验,制造企业经验优先;4、较强的协调沟通能力、快速的学习能力、很强的执行力。
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