招聘人数:1 人
性别要求:不限性别
1、负责编制合规与审计方面的管理制度、工作流程、工作计划等;2、建立共识风险管理体系、识别公司潜在风险,建立风险库,并确定应急解决方案;3、根据领导安排做好内审计划,并对审计结果做出评价及汇报;4、执行对各部门、分子公司经济活动运行情况、领导离任、年度经济责任完成情况的审计;5、配合公司收购、兼并等重大活动的审计工作,整理审计材料和文件;6、及时对公司进行的重大投资项目运行结果进行审计,并做出评价及建议;7、不定期对公司各部门的合规制度、流程执行情况进行抽查,并做出评价,提出改善建议。
任职要求:1、高度正直诚信、高度工作责任心,团队协作精神;2、精通财务管理、税务、会计核算、风险管理、合规管理、审计等知识,熟悉国家会计、税务、金融等政策,有丰富的合规管理及审计经验,有较强的抗压能力及环境适应能力;3、熟悉使用办公室软件,熟练操作NC/erp/OA等系统;4、优秀的计划、组织、协调、培训辅导等管理能力;5、较强的文字功底及逻辑思维能力,能独立完成各种制度、报告的编写;6、接受应届毕业生。
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。