性别要求:不限性别
工作职责:1、根据部门年度审计计划,制定项目审计方案,进行风险分析,组织开展各类审计工作,完成相关审计底稿,出具审计报告及管理建议书;2、定期跟踪审计意见的落实情况并及时汇报跟踪结果;3、负责拟订内部审计相关制度及方法体系,包括各类审计业务的作业流程和作业标准;4、部门领导交办的其他工作。任职资格:1、全日制本科及以上学历,会计、法律、审计等相关专业,3年以上相关工作经验;2、熟悉内部审计工作框架和流程,具有证券行业审计经验优先考虑;3、具有较强的逻辑思维能力、数据分析能力、沟通协调能力和文字表达能力;4、工作态度积极主动,认真负责,富有团队合作精神;5、具备注册审计师、注册会计师或通过国家司法考试优先考虑。
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