招聘人数:1 人
性别要求:不限性别
岗位职责:1、按照内审部计划和相关要求,配合开展日常门店质检;2、门店数据分析,发现控制弱点、漏洞,并追踪可能出现的结果;3、协助开展审计调查取证,处理举报投诉、案件协查、责任追究等工作;4、对审计发现需整改的问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实;5、协助进行集团业务流程梳理;6、负责内审部门的文档整理工作,包括审计底稿的整理、审计报告的归档及审计证据的保存等;7、部门领导交办的其他工作。
任职要求:1、本科及以上学历,财会、审计相关专业;2、具有专职内控/内审1年以上工作经验;3、能独立完成审计业务工作;4、熟练运用Word\PowerPoint\Excel等办公软件,有较强的逻辑思维、归纳分析、文字综合和沟通表达能力;5、熟悉审计调查的常规流程及方案,有审计调查经验;6、熟悉企业常规业务运作和流程基本设置原理的优先考虑;7、具备财会及审计专业资格证书或具有内部审计工作经验的优先考虑;8、为人正直,做事严谨,责任心强,具有良好的职业道德和团队协作精神,具备较强的抗压能力;9、无任何违纪违规处分或其他不良行为记录。
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。