招聘人数:3 人
性别要求:不限性别
一、岗位职责:1.总公司、各分公司会计核算、会计信息资料的合规性、合法性及完整性审计;2.总公司、各分公司财务报表季度或年度审计;3.预算管理及执行情况审计;4.人事与薪酬管理情况审计;5.采购管理、工程项目管理、房屋场地租赁、车辆管理、合同管理审计;6.实物资产管理审计(注:包括资金、固定资产、低值品);7.经营管理绩效审计;8.内部控制的健全性、执行的有效性审计;9.各职能中心和分子公司负责人、及关键岗位人员的离任审计。
二、任职要求:1.大专以上学历,财务或审计专业;2.3年(含)以上上市公司财务报表审计实操经验(负责主审);3.掌握财务、审计,熟悉上市公司会计准则、内部控制规范,了解现代化企业管理中内部控制与风险管理之薄弱环节;4.良好语言表达、沟通协调能力,原则性、责任心强,良好的职业道德;5.财务或审计中级及以上职称,CPA优先;6.熟悉操作常用办公软件,熟悉SAP等专用软件。
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。