1、 根据公司审计制度开展工作;
2、 公司内部审计:对公司经营成果真实性、准确性、合法性进行审计;对公司各项财务收支、专项资金进行审计;对公司内部管理制度及其执行情况进行审计等;
3、 专项审计:对公司即将离任高层人员财务状况、工作业绩等实施全面审计等;
4、 协助配合外部的审计机构进行必要的调查;
5、 能独立撰写审计报告,提出意见和建议;领导安排的其他工作。
岗位要求:
1、 本科及以上学历,审计或财务管理相关专业(非专业的请勿投递),具备3年以上审计管理经验。
2、具备一定的内部审计知识, 具备制造企业、工程类企业的内部审计经验和经历;具有CPA、中级以上职称优先。
3、 及时了解和掌握审计方面的政策法规、相关专业等知识以及运用先进审计方法和手段等方面的能力等。
4、 具备一定的财务知识。如《会计法》、《合同法》、《银行法》、《公司法》等。
5、了解内部控制及风险管理、信息技术。
6、要具备人际交往技巧。
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