招聘人数:1 人
性别要求:不限性别
1.掌握相关法律法规,制定并完善公司内控审计和评价制度;2.根据公司目标,拟定审计计划,负责开展公司各项经营审计及专项审计工作;3.收集审计证据、编制审计工作底稿、完成审计报告;4.对公司运营风险进行识别、评估和预防;5.监督检查公司制度落实情况;6.跟踪监督审计建议、整改方案的落实、执行情况,实施后续审计工作;完成公司领导交办的其它工作。
任职要求:1、大专以上学历,审计或财务相关专业;2、有3年以上会计师事务所审计经验或生产制造企业2年以上内审经验;3、熟悉审计管理工作,具有较强的组织、协调与沟通、管理能力,有良好的口头和书面表达能力;4、有CIA、CPA证书者优先考虑;
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