性别要求:不限性别
1、年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定;2、根据公司所处的行业特性、企业的发展阶段,建立、健全并不断优化公司内部控制体3、负责集团分公司的审计工作内部控制和经营管理,负责具体审计项目的组织、实施。制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作;4、做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作。负责所分工业务审计工作底稿的编制,复核其他审计人员工作底稿并定期收集整理归档检查、评价审计证据的真实、充分、有效性,审计结论的适当性;5、对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须向集团审计部负责人汇报6、撰写审计报告,真实地反映被审计单位内部控制和经营管理情况,并提岀适当的审计建议,提交集团审计部负责人复核;7、审计后事项的跟踪管理,保证问题及时得以纠正、改进8、参与重大项目的全过程,监督并控制项目风险,对企业重大项目的实施方案,业务流程设计等事项提供咨询意见。任职要求:1、大专及以上学历,审计及财务等相关专业;2、5年以上审计监察相关工作经验,3年以上同职位工作经验;3、有相关集团审计、制造业(精细化工行业更好)工作经验者优先。
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