招聘人数:1 人
性别要求:不限性别
1.制定内部审计/稽核工作规划和策略,编制内部审计/稽核工作具体操作流程及指引; 2.落实内部审计/稽核工作计划或公司交办的各项例行和专项内部审计/稽核工作; 3.实施推动内部审计/稽核工作按进度完成,把控工作质量; 4.协调内部审计/稽核团队内部工作分工和与被审计/稽核单位的关系,督导各项程序的执行,汇总结果,撰写报告; 5.接收公司举报投诉,组织开展调查并组织进行专项内部审计/稽核项目; 6.领导交办的其他相关工作。任职资格: 1.本科及以上学历,审计、财务等相关专业; 2.至少5年以上审计工作经验, 有审计公司工作经验优先; 3.熟悉内部稽核、风险管理、财务管理、内部审计等领域; 4.具备注册会计师、国际注册内部审计师、中级审计师等专业相关职业资格优先; 5.具备良好的道德品质和职业操守,善于沟通协调,工作态度端正。
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