招聘人数:1 人
性别要求:不限性别
1、编制公司内部审计工作的项目计划及实施方案,并组织各项内审工作的开展和执行;2、深入了解公司各板块业务,有效识别各类风险;对内控体系的建立、完善有一定认识和实践经验;3、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并监督整改落实,推动改进措施的有效达成;有独立开展审计任务、编制审计报告的能力;4、评估各板块子公司、各部门的经营风险并向集团领导反馈审计过程中发现的问题,提出合理可行的改进建议;5、对子公司股权投资、项目投资进行评估分析;6、执行年度子公司财务审计、内控审计、基建项目审计以及专项审计任务;7、完成上级交办的其他任务任职资格1、财会、金融、审计等专业本科以上学历;2、五年以上审计相关工作经验,有建筑行业/制造行业集团内审工作经验优先考虑;3、有一定的沟通协调能力,具有良好的个人品质及职业道德,严格保守公司机密,具有较强的责任感;4、有敏锐的洞察力和数据感觉,较强的财务信息统计、预测、分析能力,有很强的实际操作经验。
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