招聘人数:1 人
性别要求:不限性别
1、按照审计计划,开展具体内部审计业务。审计项目包括且不仅于风险控制,质量管理评估,专项审计,合规性审计,绩效评估,数据核查等等。2、负责调查、核实审计事项,搜集审计证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;5、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;6、完成部门经理交办的其他事项。任职资格:1.会计、财务、审计专业及其他相关专业;专科及以上学历;2. 1年以上企业内部审计或从事过财务管理相关工作经验;具备CIA,CTA,CPA,审计师,会计师等证书者优先;3.具备开展内部审计所需要的基本专业知识。4.具有独立开展项目及组织团队开展项目的能力,具有数据分析能力,敏锐的洞察力,独立处理问题的能力,具备较强的语言与文字表达能力;5.工作细致、严谨,具有高度的工作热情和责任感;6.熟练操作自动化办公软件。
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