招聘人数:1 人
性别要求:不限性别
根据集团董事会及管理层要求,开展对下属子公司的内控管理工作。负责组织编制年度审计工作计划,确定各类审计事项,报上级批准后组织实施,并对实际完成情况进行检查、总结; 3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施; 4、负责开展常规审计以及各类专项审计工作;5、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;6、负责审计结果的跟进与改进评价,并从内控条线出具经营管理意见,建立相关内控规范与制度,提升子公司经营管理质量。7、完善与健全内控管理体系,使之有效运行。8、负责团队的打培养与业务能力提升。9、完成公司领导安排的其他工作任务。
任职资格:1.教育水平:专科及以上。2.专业:内部审计、财务管理、风险控制及其他相关专业;具备CIA,CTA,CPA,审计师,会计师等证书者优先;3.培训经历:内部审计、企业管理、财务管理、经济法等方面的培训4.经验:内部审计,风控管理,稽核、财务管理等相关工作经验。具备独立思考与解决问题的能力,认同管理理念,热爱内部审计岗位,并力求内控条线的管理效益能力体现及职业发展。5.知识:具备内部审计人员专业知识,了解汽车4S行业、商业体运营,进出口业等相关业务;能力突出者,行业经验不限。6.能力:出色的团队管理能力和数据分析能力,敏锐的洞察力,具备较强的语言与文字表达能力;具备较强的逻辑思维能力,并能运用能力独立发现与解决问题。7.态度:工作细致、严谨,具有高度的工作热情和责任感;8.技能技巧:财务软件、 自动化办公等熟练操作。
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