招聘人数:1 人
性别要求:不限性别
1、参与或独立承担一个或多个业务模块内控审计:进行审计访谈,编制审计底稿、汇总审计发现、编制审计报告、提出审计建议并汇报;
2、参与开展运营审计项目、经济责任审计项目,完成审计计划与方案、审计沟通、审计底稿和审计报告等一系列项目工作;
3、独立完成某一业务模块的内控流程设计及优化工作,监督OA业务流程运行情况。
4、独立开展反舞弊调查;
5、协助进行风控评估等事项;
6、完成其他领导交办的其他事项。任职要求:1、全日制本科及以上学历,内控、审计、财务及相关工作经验,有CIA/CPA/中级职称优先;
2、了解内审标准,内部控制基础知识;2年以上大中型企业、会计师事务所或专业机构审计/内控经验;优秀应届毕业生亦可。
3、熟悉office等工具的使用;熟悉SAP基础逻辑及基本操作尤佳;
4、能适应在集团各基地出差,具有良好的抗压能力;
5、具有较好的沟通、协调能力,书面表达能力;
6、诚信正直,坚持原则,有强烈的风险意识,有责任心和良好的团队合作精神。
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。